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      關(guān)于開平市2022年財(cái)政決算草案的報(bào)告
      撰寫時(shí)間:2023-10-17
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      關(guān)于開平市2022年財(cái)政決算草案的報(bào)告

      ——在開平市第十七屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議上

      開平市財(cái)政局局長(zhǎng) 余彥斌


      主任、各位副主任、各位委員:

      2022年,我市財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的二十大精神,按照市委、市政府決策部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),迎難而上、擔(dān)當(dāng)作為,扎實(shí)做好各項(xiàng)重點(diǎn)工作,著力保障改善基本民生,努力保持財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行,較好地執(zhí)行和落實(shí)市第十七屆人大常委會(huì)第六次會(huì)議審議通過的調(diào)整預(yù)算。現(xiàn)將2022年財(cái)政決算情況報(bào)告如下:

      一、2022全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

      (一)收入情況。全市地方一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)307,742萬元,完成調(diào)整預(yù)算308,246萬元的99.84%,同比減收8,708萬元,負(fù)增長(zhǎng)2.75%,可比增長(zhǎng)0.34%(剔除增值稅留抵退稅因素,下同)。其中稅收收入155,265萬元,同比減收35,142萬元,負(fù)增長(zhǎng)18.46%,可比負(fù)增長(zhǎng)12.96%,占地方一般公共預(yù)算收入的比重為50.45%;非稅收入152,477萬元,同比增收26,434萬元,增長(zhǎng)20.97%,占地方一般公共預(yù)算收入的比重為49.55%

      (二)支出情況。全市一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)566,454萬元,完成調(diào)整預(yù)算100%同比增支47,091萬元,增長(zhǎng)9.07%

      1.“三保”支出情況。2022年全市“三保”支出281,348萬元,其中:“保基本民生”支出92,663萬元、“保工資”支出181,424萬元和“保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出7,261萬元。

      2.民生投入情況。2022年全市民生投入459,722萬元,同比增支17,974萬元,增長(zhǎng)4.07%

      (三)結(jié)余情況。2022年,全市地方一般公共預(yù)算收入307,742萬元,加上稅收返還收入29,944萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入246,376萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18,123萬元、調(diào)入資金17,877萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,909萬元和上年結(jié)余17,468萬元,減去一般公共預(yù)算支出566,454萬元、體制上解6,882萬元、專項(xiàng)上解43,028萬元、債券還本支出17,560萬元后,年終滾存結(jié)余為8,515萬元。年度一般公共預(yù)算收支平衡。

      二、2022年全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

      全市政府性基金預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)100,052萬元,完成調(diào)整預(yù)算117,675萬元的85.02%,同比減收111,855萬元,負(fù)增長(zhǎng)52.78%。全市政府性基金預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)319,542萬元,完成調(diào)整預(yù)算328,917萬元的97.15%,同比減支28,349萬元,負(fù)增長(zhǎng)8.15%

      2022年,全市政府性基金預(yù)算收入100,052萬元,加上上級(jí)補(bǔ)助收入26,867萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入191,000萬元、調(diào)入資金8,943萬元和上年結(jié)余1,002萬元,減去政府性基金預(yù)算支出319,542萬元、上解支出4,370萬元、債務(wù)還本支出669萬元,年終滾存結(jié)余為3,283萬元,年度政府性基金預(yù)算收支平衡。

      (一)收入情況

      1.國(guó)土出讓相關(guān)收入84,379萬元,完成調(diào)整預(yù)算103,129萬元的81.82%,同比減收106,160萬元,負(fù)增長(zhǎng)55.72%。降幅較大的主要原因:2022年受新冠肺炎疫情及經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行影響,全市土地出讓情況極不理想。其中:

      1)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入73,175萬元,完成調(diào)整預(yù)算的77.68%,同比減收85,755萬元,負(fù)增長(zhǎng)53.96%

      2)國(guó)有土地收益基金收入10,256萬元,完成調(diào)整預(yù)算的126.41%,同比減收20,124萬元,負(fù)增長(zhǎng)66.24%

      3)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入948萬元,完成調(diào)整預(yù)算的116.89%,同比減收281萬元,負(fù)增長(zhǎng)22.86%

      2.彩票公益金收入1,208萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100.67%,同比增收151萬元,增長(zhǎng)14.29%

      3.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入8,165萬元,完成調(diào)整預(yù)算的105.49%,同比減收7,703萬元,負(fù)增長(zhǎng)48.54%。降幅較大的主要原因:2021年根據(jù)上級(jí)關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政專戶存量資金清理工作的有關(guān)要求,將在財(cái)政專戶反映的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)部分歷年結(jié)余3,040萬元繳入政府性基金預(yù)算。

      4.污水處理費(fèi)收入6,053萬元,完成調(diào)整預(yù)算的112.95%,同比增收1,610萬元,增長(zhǎng)36.24%

      5.其他政府基金收入247萬元,去年無此項(xiàng)收入。

      (二)支出情況

      1.國(guó)土出讓相關(guān)支出94,048萬元,完成調(diào)整預(yù)算102,628萬元的91.64%,同比減支106,926萬元,負(fù)增長(zhǎng)53.2%。降幅較大的主要原因:由于國(guó)土出讓收入大幅減少,相應(yīng)安排的支出減少。其中:

      1)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出82,844萬元,完成調(diào)整預(yù)算的88.41%,同比負(fù)增長(zhǎng)51.03%

      2)國(guó)有土地收益基金安排的支出10,256萬元,完成調(diào)整預(yù)算的126.41%,同比負(fù)增長(zhǎng)66.43%

      3)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出948萬元,完成調(diào)整預(yù)算的116.89%,同比負(fù)增長(zhǎng)25%

      2.彩票公益金安排的支出1,596萬元,完成調(diào)整預(yù)算的75.75%,同比增長(zhǎng)154.95%。增幅較大的主要原因:根據(jù)政府性基金預(yù)算專款專用、以收定支的原則,2022年彩票公益金收入同比增長(zhǎng)14.29%,可安排的支出相應(yīng)增加;另外2021年調(diào)出648萬元,相應(yīng)拉低2021年基數(shù)。

      3.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出8,175萬元,完成調(diào)整預(yù)算的105.48%,同比負(fù)增長(zhǎng)48.81%。降幅較大的主要原因:根據(jù)政府性基金預(yù)算專款專用、以收定支的原則,2022年城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入同比負(fù)增長(zhǎng)48.54%,可安排的支出相應(yīng)減少。

      4.污水處理費(fèi)安排的支出6,053萬元,完成調(diào)整預(yù)算的112.95%,同比增長(zhǎng)38.16%。增幅較大的主要原因:根據(jù)政府性基金預(yù)算專款專用、以收定支的原則,2022年污水處理費(fèi)收入同比增加,可安排的支出相應(yīng)增加。

      5.大中型水庫移民后期扶持基金支出2,165萬元,完成調(diào)整預(yù)算的65.65%,同比增長(zhǎng)24.35%,此項(xiàng)支出為當(dāng)年上級(jí)補(bǔ)助收入安排的支出。

      6.小型水庫移民扶助基金安排的支出51萬元,完成調(diào)整預(yù)算的76.12%,同比負(fù)增長(zhǎng)17.74%,此項(xiàng)支出為當(dāng)年上級(jí)補(bǔ)助收入安排的支出。

      7.大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出10 萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,同比負(fù)增長(zhǎng)41.18%,此項(xiàng)支出為當(dāng)年上級(jí)補(bǔ)助收入安排的支出。

      8.彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出97萬元,完成調(diào)整預(yù)算的105.43%,同比增長(zhǎng)36.62%,此項(xiàng)支出全部為當(dāng)年上級(jí)補(bǔ)助收入安排的支出。

      9.地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出16,187萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%

      10.地方政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出160萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%

      11.其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出191,000萬元,完成調(diào)整預(yù)算的99.87%

      三、2022全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

      全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)8,467萬元,完成調(diào)整預(yù)算的186.62%,同比減收46,611萬元,負(fù)增長(zhǎng)84.63%。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)483萬元,完成調(diào)整預(yù)算的27.68%,同比減支33,259萬元,負(fù)增長(zhǎng)98.57%。收支降幅較大的主要原因:經(jīng)市政府同意,2021年在國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算中解決鳳陽路16號(hào)三舊改造安置房建設(shè)項(xiàng)目所需的購買服務(wù)資金17,832萬元、創(chuàng)建AA級(jí)融資平臺(tái)注冊(cè)資金9,500萬元和深茂鐵路開平段股權(quán)資金5,245萬元,因此相應(yīng)增加國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支各32,577萬元,拉高2021年收支基數(shù)。

      全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入8,467萬元,加上上級(jí)補(bǔ)助收入17萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入16萬元,減去國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出483萬元、調(diào)出資金8,017萬元,年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。

      四、2022年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

      2022年,全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)收入75,423萬元,完成年度調(diào)整預(yù)算的84.64%,同比減少8,700萬元,負(fù)增長(zhǎng)10.34%。社會(huì)保險(xiǎn)基金實(shí)際收入加上上年結(jié)余73,699萬元,收入總計(jì)149,122萬元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)際支出77,971萬元,完成年度調(diào)整預(yù)算的99.86%,同比增支2,878萬元,增長(zhǎng)3.83%;上解上級(jí)支出107萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余71,044萬元。(詳見附件《開平市2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況》)

      五、2022年市本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

      (一)收入情況。市本級(jí)一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)178,336萬元,完成調(diào)整預(yù)算173,786萬元的102.62%同比增收19,567萬元,增長(zhǎng)12.32%,可比增長(zhǎng)11.65%

      (二)支出情況。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)492,966萬元,完成調(diào)整預(yù)算490,306萬元的100.54%,同比增支33,291萬元,增長(zhǎng)7.24%

      1.主要支出科目的完成情況

      1)一般公共服務(wù)支出31,569萬元,完成調(diào)整預(yù)算的109.28%

      2)國(guó)防支出412萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%

      3)公共安全支出22,680萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%

      4)教育支出111,981萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%

      5)科學(xué)技術(shù)支出11,327萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%

      6)文化旅游體育與傳媒支出14,341萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%

      7)社會(huì)保障和就業(yè)支出102,946萬元,完成調(diào)整預(yù)算的99.98%

      8)衛(wèi)生健康支出68,406萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%

      9)節(jié)能環(huán)保支出2,764萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%

      10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出29,807萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%

      11)農(nóng)林水支出54,001萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%

      12)交通運(yùn)輸支出13,550萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%

      13)資源勘探工業(yè)信息等支出2,416萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%

      14)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,839萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%

      15)金融支出265萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%

      16)自然資源海洋氣象等支出2,976萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%

      17)住房保障支出8,603萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%

      18)糧油物資儲(chǔ)備支出1,291萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%

      19)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3,026萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%

      20)債務(wù)付息支出8,590萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%

      21)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出10萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%

      22)其他支出166萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%

      2.市本級(jí)一般公共預(yù)算安排的基本支出情況。2022年,市本級(jí)一般公共預(yù)算安排的基本支出為189,099萬元,完成調(diào)整預(yù)算的114.1%。其中:人員經(jīng)費(fèi)183,237萬元,完成調(diào)整預(yù)算的115.07%;公用經(jīng)費(fèi)5,862萬元,完成調(diào)整預(yù)算的90.28%

      (三)結(jié)余情況。2022年,市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入178,336萬元,加上稅收返還收入29,944萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入243,833萬元、鎮(zhèn)級(jí)上解收入96,792萬元、調(diào)入資金17,877萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11,043萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,909萬元和上年結(jié)余6,904萬元,減去一般公共預(yù)算支出492,966萬元、體制上解6,882萬元、出口退稅上解8,116萬元、專項(xiàng)上解34,912萬元、債務(wù)還本10,270萬元、市對(duì)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移性支出35,616萬元,年終滾存結(jié)余為876萬元。年度市本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡上述市本級(jí)一般公共預(yù)算支出,是按照“量入為出、收支平衡”的原則,根據(jù)國(guó)家和省的文件及經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)安排辦理,并依據(jù)財(cái)政部《2022年政府收支分類科目》要求編列。

      六、2022年市本級(jí)財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

      市本級(jí)財(cái)政預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出1,344萬元,完成調(diào)整預(yù)算的88.25%,同比減支146萬元,負(fù)增長(zhǎng)9.8%。具體如下:

      1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用1萬元,完成調(diào)整預(yù)算的2.38%,基本與上年實(shí)績(jī)持平。

      2.公務(wù)接待費(fèi)284萬元,完成調(diào)整預(yù)算的87.38%,同比減支41萬元,負(fù)增長(zhǎng)12.62%

      3.公務(wù)用車費(fèi)用1,059萬元,完成調(diào)整預(yù)算的91.61%,同比減支105萬元,負(fù)增長(zhǎng)9.02%。其中:

      1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)713萬元,完成調(diào)整預(yù)算的88.13%,同比減支104萬元,負(fù)增長(zhǎng)12.73%

      2)公務(wù)用車購置費(fèi)用346萬元,完成調(diào)整預(yù)算的99.71%,基本與上年實(shí)績(jī)持平。

      七、2022年基本公共服務(wù)均等化執(zhí)行情況

      基本公共服務(wù)均等化十項(xiàng)支出383,270萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,同比增長(zhǎng)7.29%。具體的項(xiàng)目包括:公共教育支出111,989萬元、公共文化體育支出9,986萬元、公共衛(wèi)生支出25,860萬元、公共交通支出13,550萬元、公共安全支出31,032萬元、生活保障支出129,901萬元、就業(yè)保障支出1,246萬元、醫(yī)療保障支出46,590萬元、住房保障支出10,339萬元、生態(tài)環(huán)保支出2,777萬元。

      八、2022年預(yù)備費(fèi)使用情況

      2022年市本級(jí)預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)9,842萬元,共支出6,569萬元,主要用于我市新冠肺炎疫情防控專項(xiàng)工作等。

      九、市本級(jí)財(cái)政對(duì)下級(jí)政府的轉(zhuǎn)移性支出預(yù)算執(zhí)行情況

      2022年,市本級(jí)財(cái)政對(duì)下級(jí)政府轉(zhuǎn)移性支出安排87,909萬元,其中:一般公共預(yù)算安排38,159萬元、政府性基金預(yù)算安排49,750萬元,包括一般性轉(zhuǎn)移支付10,006萬元和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付77,903萬元。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付主要包括:返還鎮(zhèn)級(jí)國(guó)有土地出讓收入42,972萬元、返還鎮(zhèn)級(jí)其他非稅收入31,896萬元和公安派出所公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助948萬元等。

      十、開平市地方政府性債務(wù)余額情況

      (一)2022年初地方政府性債務(wù)余額。經(jīng)上級(jí)核定,我市2022年初地方政府債務(wù)限額為920,347.1萬元(其中:一般債務(wù)531,807.1萬元、專項(xiàng)債務(wù)388,540萬元)。2022年初,我市地方政府債務(wù)余額為905,345.7萬元(其中:一般債務(wù)516,806.2萬元、專項(xiàng)債務(wù)388,539.5萬元)。

      (二)地方政府債券轉(zhuǎn)貸情況。2022年,我市收到省財(cái)政下達(dá)債券轉(zhuǎn)貸資金209,123萬元,其中:(1)新增一般債券轉(zhuǎn)貸資金960萬元,用于水利建設(shè);(2)新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金191,000萬元,用于冷鏈物流設(shè)施、農(nóng)林水利、交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、保障性安居工程項(xiàng)目市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域等;(3)再融資一般債券轉(zhuǎn)貸資金17,163萬元,用于以下項(xiàng)目:1.償還2017年廣東省政府一般債券(六期)本金6,000萬元。2.償還2017年廣東省政府一般債券(十期)本金7,500萬元。3.償還2015年廣東省政府定向承銷發(fā)行的置換一般債券(七期)本金1,080萬元。4.償還2015年廣東省政府一般債券(十一期)本金2,583萬元。

      (三)2022年地方政府債券還本付息情況。2022,我市償還地方政府債券還本付息及服務(wù)費(fèi)(含還本付息服務(wù)費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)和發(fā)行登記服務(wù)費(fèi))合計(jì)51,802.6萬元,其中:一般債券本金17,560.2萬元,利息17,209.78萬元,服務(wù)費(fèi)16.24萬元(含再融資一般債券);專項(xiàng)債券本金669.6萬元,利息16,186.98萬元,服務(wù)費(fèi)159.8萬元。

      (四)2022年底地方政府債務(wù)余額。根據(jù)財(cái)政部計(jì)算口徑,截至20221231日,我市地方政府債務(wù)限額1,112,307.1萬元,其中:一般債務(wù)限額532,767.1萬元,專項(xiàng)債務(wù)限額579,540萬元。

      截至20221231日,我市地方政府債務(wù)余額1,096,238.9萬元,其中:一般債務(wù)余額517,369萬元,專項(xiàng)債務(wù)余額578,869.9萬元,沒有超過地方政府債務(wù)限額。

      十一、主要存在的問題

      2022年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn),但仍存在一些問題和不足:一是稅收收入增收困難。我市稅源基礎(chǔ)薄弱,缺少大型企業(yè)支撐,加上受新冠疫情沖擊、減稅降費(fèi)及經(jīng)濟(jì)下行等因素影響,中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益不理想,稅收貢獻(xiàn)嚴(yán)重下降:2022年,我市稅收收入155,265萬元,比上年減收35,142萬元,負(fù)增長(zhǎng)18.46%二是非稅收入資源有限。為應(yīng)對(duì)稅收收入大幅下降,全市按照“非常之時(shí)、非常之舉”多渠道挖潛一次性大額非稅收入,非稅收入占比持續(xù)上升;經(jīng)過近年的盤活清理,可用于變現(xiàn)增收的資源非常有限,已難以通過非稅收入拉動(dòng)地方一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)。三是財(cái)政收支矛盾突出。財(cái)政收入減少,土地收入不及預(yù)期,而“三保”、民生、城建等重點(diǎn)支出、重大項(xiàng)目資金需求巨大,財(cái)政處于緊平衡狀態(tài),庫款水平持續(xù)偏低。對(duì)于上述問題,我市高度重視、認(rèn)真研究,加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌,切實(shí)采取措施積極應(yīng)對(duì)。

      十二、重點(diǎn)工作落實(shí)情況

      2022年,我市財(cái)政緊扣市委、市政府各項(xiàng)工作部署,積極發(fā)揮財(cái)政職能,著力提高預(yù)算管理水平,增強(qiáng)財(cái)政保障能力。主要做好以下工作:

      1. 堅(jiān)定不移開源挖潛,全力打好收入組織攻堅(jiān)戰(zhàn)

      一是多方聯(lián)動(dòng)強(qiáng)化稅收征管。科學(xué)分析研判經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和財(cái)政收入形勢(shì),做到提前謀劃、精準(zhǔn)施策。深化部門協(xié)同和信息共享,加強(qiáng)稅種聯(lián)動(dòng),統(tǒng)籌抓好重點(diǎn)稅源和中小稅源管控,強(qiáng)化欠稅管理,提高稅收征管質(zhì)效。二是積極盤活存量。加大部門存量資金資產(chǎn)盤活力度,不斷提高資金使用效益和資產(chǎn)配置效率,避免資金資產(chǎn)閑置和沉淀,全年壓減和凍結(jié)項(xiàng)目預(yù)算92,513萬元,提高財(cái)政資金使用效能。三是積極向上級(jí)爭(zhēng)取資金。在謀劃好重點(diǎn)項(xiàng)目的同時(shí),加強(qiáng)與上級(jí)部門的溝通聯(lián)系,全力爭(zhēng)取上級(jí)的政策和資金向我市傾斜。2022年我市獲得上級(jí)補(bǔ)助資金共303,204萬元、債券資金209,123萬元(其中:再融資債券17,163萬元、新增債券191,960萬元),極大緩解財(cái)政支出壓力,促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

      (二)有效落實(shí)積極財(cái)政政策,全力助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

      一是全力落實(shí)減稅降費(fèi)政策。2022年全市累計(jì)新增減稅降費(fèi)及退稅緩費(fèi)超14.47億元,確保企業(yè)切實(shí)享受政策紅利,幫助企業(yè)渡過難關(guān),提振信心,更好實(shí)現(xiàn)“放水養(yǎng)魚”。二是管好用好直達(dá)資金政策。加強(qiáng)直達(dá)資金管理,突出“直達(dá)”屬性,實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)管,落實(shí)專款專用,有力助推民生改善。2022年上級(jí)共下達(dá)我市直達(dá)資金108,094萬元,已支付106,717萬元,支出進(jìn)度達(dá)98.73%,有效提升了基層財(cái)力保障水平,為做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)提供了有力支撐。三是切實(shí)兜牢“三保”底線。堅(jiān)持全市一盤棋,加大資金統(tǒng)籌力度,加強(qiáng)對(duì)庫款運(yùn)行情況的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),抓好“三保”風(fēng)險(xiǎn)防范工作。

      (三)加大民生事業(yè)保障力度,持續(xù)改善民生福祉

      全市民生投入459,722萬元,占一般公共預(yù)算支出的81.16%,我市在大力壓減一般性支出和非剛性支出的同時(shí),始終確保民生支出的優(yōu)先順序,全力保障民生支出。一是完善社會(huì)保障,落實(shí)生活和就業(yè)保障資金131,147萬元。大力提升民生保障水平,提高全市城鄉(xiāng)低保、孤兒養(yǎng)育、殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”等保障標(biāo)準(zhǔn)(全市困難殘疾人生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從200/月?人提高到220/月?人;重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼由250/月?人提高到280/月?人;城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)由900/月?人提高到950/月?人;特困供養(yǎng)人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)由1,491/月?人提高到1,520/月?人)。二是大力推進(jìn)教育公平優(yōu)質(zhì)發(fā)展,投入教育資金111,989萬元,優(yōu)化教育經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu),構(gòu)建高質(zhì)量教育體系。三是增強(qiáng)公共衛(wèi)生保障能力,落實(shí)衛(wèi)生健康資金72,450萬元。其中:安排疫情防控資金11,180萬元,切實(shí)抓好各項(xiàng)防控措施的落實(shí),全力保護(hù)人民群眾身體健康和生命安全。四是全市農(nóng)林水投入55,242萬元,統(tǒng)籌涉農(nóng)資金,補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板,強(qiáng)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展弱項(xiàng),提高鄉(xiāng)村振興資金效能。五是加快推進(jìn)文化惠民工程,安排14,418萬元推動(dòng)文化體育傳媒事業(yè)融合發(fā)展,保障人民群眾更好地享受公共文化服務(wù)。

      (四)嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政管理,防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)

      一是加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),實(shí)事求是安排預(yù)算支出,從源頭上防止過高承諾、過度保障;加強(qiáng)庫款監(jiān)測(cè)管理,盡力安排預(yù)算,努力消化暫付款。二是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,強(qiáng)化專項(xiàng)債券資金投后管理,壓實(shí)主管部門和項(xiàng)目單位責(zé)任,強(qiáng)化跨周期、逆周期調(diào)節(jié),統(tǒng)籌做好新增政府債務(wù)限額安排,妥善處理好穩(wěn)增長(zhǎng)和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系,堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的底線。三是認(rèn)真落實(shí)預(yù)算法及實(shí)施條例,加強(qiáng)預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整全過程監(jiān)管;嚴(yán)肅工資津貼發(fā)放紀(jì)律,認(rèn)真落實(shí)公務(wù)員工資津貼各項(xiàng)政策;強(qiáng)化政府采購和購買服務(wù)管理,規(guī)范政府采購行為,堅(jiān)決杜絕無預(yù)算或超標(biāo)準(zhǔn)采購。

      2023年,在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,我們將積極主動(dòng)作為,發(fā)揮財(cái)政職能作用,牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)根本要求,全力支持我市創(chuàng)建省“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”示范縣工作,為打造“先進(jìn)制造強(qiáng)市、文化旅游名城、山水生態(tài)家園”展現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)。


      (以上2022年決算數(shù)據(jù)未經(jīng)上級(jí)財(cái)政部門正式批復(fù))




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