2026年預算編制工作的核心思想在于:
全面貫徹落實黨的二十大精神,在習近平新時代中國特色社會主義思想的指引下,我們堅決執行“六穩”、“六保”政策,積極履職,穩中求新,力求改革創新。在預算制度上,我們將持續完善體制機制,強化預算管理,實現有效監督,努力構建全面規范的預算體系。
我鎮財政工作以鎮黨委、鎮政府的經濟社會發展目標為指引,緊密結合當前的財政經濟形勢。我們堅持依法理財,統籌兼顧,致力于優化財政支出結構。在編制本級預算時,遵循“開源節流、增收節支;量入為出、收支平衡;確保重點,兼顧一般”的原則,按照新《預算法》的要求,嚴格執行中央八項規定,嚴格控制“三公”經費等一般性支出,同時加強基本公共服務體系建設,致力于改善民生,切實提高經濟發展質量與效益,以促進經濟的持續健康發展和社會和諧穩定。
2026年全鎮公共財政預算安排建議:
2026年地方公共預算收入安排5926萬元,比上年赤坎鎮一般公共預算收入目標5644萬元增加5%,加上專項轉移支付補助收入115008.6萬元、政府性基金轉移收入3787.26萬元,收入合計約124721.86萬元。2026年預計體制上解支出2189.19萬元,可用于2026年全鎮公共財政預算支出相應安排122532.67萬元。
主要支出項目的安排如下:
1.公共服務支出總額為3090.06萬元,其中人員和公用經費共計1713.92萬元,項目支出為1376.14萬元。項目支出中,政府采購經費占800萬元,稅收征收費用為186.84萬元,鎮政府工作經費為300萬元,人大工作經費為25萬元。
2.國防支出30萬元,包括征兵經費18萬、民兵經費6萬,新兵跟蹤教育費用6萬。
3.公共安全支出641.62萬元,其中包括:派出所的人員經費和公用經費497.66萬元,輔警經費140萬元,維穩經費3萬元。
4.教育支出(農村小學生交通補貼)18萬元。
5.文化旅游體育與傳媒支出(農村公益電影放映經費)2.3萬元。
6.社會保障和就業支出共計1359.9萬元,其中包括:行政事業單位養老支出639.32萬元、財政對基本養老保險基金補助391.97萬元、特困人員救助供養116.74萬元、城鄉低保金84.14萬元、義務兵優待金50.71萬元、高齡津貼39.06萬元。
7.衛生健康支出809.38萬元,其中對基層醫療機構補助84.12萬元,對基本醫療保險基金的補助253.19萬元,行政事業單位醫療保險202.04萬元,計劃生育事務支出249.6萬元。
8.農林水事務支出410.56萬元,其中包括:農業綜合服務中心人員和公用經費390.56萬元、小型水庫及重要機電排灌站人員經費20萬元。
9.預備費179.98萬元。
10.污水處理費安排支出155萬元。
11.地方政府一般債務還本支出107200萬元
12.債務付息支出8630.07萬元,其中包括一般債券付息4997.99萬元和專項債券付息3632.08萬元。
相關附件: